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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 1007
Data de emissão 13/07/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE
Valor Empenhado R$ 4.400,00
Valor Liquidado R$ 4.400,00
Valor Pago R$ 4.400,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA-PI.
CPF do Ordenador ***845034**
Dados do Credor
Nome do Credor A. G. DE LIMA HOTEL
CPF/CNPJ ***396630001**
Endereço AV ODILON ARAUJO, 494, PICARRA, CEP:64017280
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/07/2021 9 1 4.400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/07/2021 4.400,00