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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 2125
Data de emissão 20/12/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ABS
Valor Empenhado R$ 375,06
Valor Liquidado R$ 375,06
Valor Pago R$ 375,06
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022.
CPF do Ordenador ***340833**
Dados do Credor
Nome do Credor AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:64000810
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/12/2022 9 1 375,06
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/12/2022 375,06