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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 2217
Data de emissão 31/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
Valor Empenhado R$ 17.458,47
Valor Liquidado R$ 17.458,47
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, REF. DEZEMBRO 2021.
CPF do Ordenador ***845034**
Dados do Credor
Nome do Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360218**
Endereço R CEL. FRANCISCO SANTOS, 242, CENTRO, CEP:64600000
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, REF. DEZEMBRO 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/12/2021 9 1 17.458,47
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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