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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 20
Data de emissão 10/01/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
Valor Empenhado R$ 17.387,89
Valor Liquidado R$ 23.394,55
Valor Pago R$ 23.394,55
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNCIPAL.
CPF do Ordenador ***845034**
Dados do Credor
Nome do Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360218**
Endereço R CEL. FRANCISCO SANTOS, 242, CENTRO, CEP:64600000
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNCIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/01/2022 9 1 6.006,66
10/01/2022 9 1 17.387,89
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/06/2022 6.006,66
10/01/2022 17.387,89