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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 39
Data de emissão 07/01/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação MANUTENCAO DO SAMU 192
Valor Empenhado R$ 550,00
Valor Liquidado R$ 550,00
Valor Pago R$ 550,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***340833**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSEVALDA DAMAZIA DE LIMA
CPF/CNPJ ***256823**
Endereço TRAVESSA VITOR HIPOLITO, 0, CENTRO, CEP:64650000
Cidade MONSENHOR HIPOLITO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/01/2022 9 1 550,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
17/01/2022 550,00