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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho820004
Data de emissão20/08/2025
Valor EmpenhadoR$ 2.951,62
Valor LiquidadoR$ 2.951,62
Valor PagoR$ 2.951,62
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***845034**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ***981640001**
EndereçoAV RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISEOS, 01205001
CidadeSAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/08/2025 9 1 2.951,62
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001784 0000001 20/08/2025 2.951,62